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英国VAT简介

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    英国VAT是增值税(Value Added Tax)的简称,指在英国销售货物或者提供服务,或将货物从境外进口到英国境内,商家代税局(HMRC)向消费者收取的税金。

   VAT增值适用于各平台(eBay、Amazon等)所有使用海外仓储的商家们,即便您使用的海外仓储服务是由第三方物流公司,也从未在英国当地开设公室或者聘用当地员工,但您的产品是从英国境内发货并完成交易的。目前使用直发物流服务的商家不受影响。VAT事件的发展趋势

 

VAT号码的使用

     作为使用海外仓储的卖家,会在两个环节使用到VAT号码,分别对应进口税和VAT销售增值税。这是两个独立缴纳的税项,在商品进口到欧盟时您缴纳过商品的进口税,但在商品销售时产生的销售增值税VAT您也需要缴纳。 

温馨提示:

1.当进口税与销售税缴纳使用同一个VAT税号时,进口增值税部分可退回。因为增值税仅针对增值部分缴税。

2.当同一个平台有多个帐号并同时绑定同一个VAT税号时,将产生帐号关联的风险。

 

如何计算VAT

进口税金=关税+进口增值税                                                           关税=货物申报价值*关税税率

进口增值税=(申报货值+头程运费+关税)*增值税率                     销售增值税=销售增值部分*增值税率

 

VAT增值税的税率(三种税率)

20% 的标准税率(适用于绝大多数商品和服务)                             5% 的低税率(比如家庭用电或者汽 油等)

0% 的税率(适用于极个别情况)

 

注册VAT的方式

     商家在采用英国仓储服务开展跨境电商业务,可以选择在英国注册成立公司,以该公司申请注册VAT. 亦可以以境外商业机构或者个人名义申请注册英国VAT, 就其在英国销售货物或提供劳务进行申报及缴纳税金。

 

1、在英国注册公司,注册VAT, 开具银行账户。

优势:1)商家在平台上收取的英镑可直接提现至当地银行账户           2)正规化运作,提高品牌知名度及公司信用

劣势:成本费用增加,涉及运营成本(办公费用、人工费用)、会计税务服务(账务记录、税务申报以及公司年检)

 

2、以非英国商业机构注册VAT

优势:成本费用简单,无需专人在英国,当地运营成本低,无需提供会计报表,无需进行公司年检。

劣势:品牌效应不及当地注册公司,业务发展壮大之后亦可能受限。

 

出口易可以为商家提供:

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